职位详情
岗位职责:
根据年度审计计划,全面负责集团内部各项审计工作,牵头开展审计工作;
拟定并完善审计制度和工作流程,制订集团年度内部审计计划和审计工作费用预算;
负责组织督查、评价公司内控体系的有效性、健全性,监督违反国家财经法规行为和非正常经济的行为;
负责组织对公司财务收支及有关经济活动的合法、合规、真实和完整性的检查、监督和评价;
在审计过程中能够发现问题、提出解决问题的方法,并组织实施整改;
负责与外部审计机构进行沟通,配合外部审计部门和审计机构的审计工作;
负责审计项目的整体把关,分配审计工作任务、出具内部审计报告;
协助指导审计专员开展具体审计事项,提高团队协作能力,并负责对下属人员工作辅导、业务指导。
任职资格:
1.审计、会计、财务管理等相关内容专业本科及以上学历,硕士优先;
2.具有本行业同等规模单位担任审计部相关职务的经历,从事审计工作3年以上;
3.熟悉审计部的各项工作流程及法规政策,熟悉国家及上市公司关于财务会计、审计的相关政策、法规;
4.熟练掌握审计各模块相关知识;精通审计、内控、财务管理知识等;
5.具有CPA、CIA、ACCA等相关资格证书。
福利待遇
周末双休+五险一金+定期体检+公司团建+节日福利+司龄补助+证书补助
公司基本信息
100-499人
计算机服务